| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JARISTON DOS SANTOS LTDA |
| Número do empenho: | 8094 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO SERVIÇO, MANUTENÇÃO TV SALA OBSERVAÇÃO Finalidade: CONSERTO DA TV DA SALA DE OBSERVAÇÃO DA UBS, RV 621 CONTA 7469 | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | PRESTAÇÃO SERVIÇO, MANUTENÇÃO TV SALA OBSERVAÇÃO Finalidade: CONSERTO DA TV DA SALA DE OBSERVAÇÃO DA UBS, RV 621 CONTA 7469 | 40,00 | ||
| 14/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/256; REF. EMPENHO 8094/2025 924 - Jariston dos Santos Ltda | 40,00 | ||
| 15/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8094/2025 Jariston dos Santos Ltda - 924 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||