Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8124 |
Data de lançamento: |
30/09/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
16 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
54.00 |
Gasolina Comum
Finalidade: GASOLINA PARA O JEEP 168 PARA ATIVIDDAES DO CRAS- PROCAD |
6,46 |
348,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/09/2025 |
Gasolina Comum
Finalidade: GASOLINA PARA O JEEP 168 PARA ATIVIDDAES DO CRAS- PROCAD |
348,84 |
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02/10/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/008246;
REF. EMPENHO 8124/2025
22963 - INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
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348,84 |
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TOTAL |
348,84 |
348,84 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
348,84 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.