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Última atualização realizada em 14/11/2025 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 8141 Data de lançamento: 01/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 CONECTOR EMENDA 2 DERIV 4MM - CONECTOR EMENDA 2 DERIV 4MM 3,45 34,45
8.00 CONECTOR PERFURANTE - CONECTOR PERFURANTE 14,08 112,64
2.00 FITA ISOLANTE 7,00 14,00
4.00 RELÉ FOTO CELULA 63,90 255,60
2.00 CONECTOR PERFURANTE CDP Finalidade: MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA 12,93 25,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2025 CONECTOR EMENDA 2 DERIV 4MM - CONECTOR EMENDA 2 DERIV 4MM CONECTOR PERFURANTE - CONECTOR PERFURANTE FITA ISOLANTE RELÉ FOTO CELULA CONECTOR PERFURANTE CDP Finalidade: MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA 442,55
29/10/2025 Conforme DANFE Nº 001/014529; REF. EMPENHO 8141/2025 10006 - LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L 442,55
04/11/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8141/2025 LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 437,24
04/11/2025 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8141/2025 5,31
TOTAL 442,55 442,55 442,55
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 04/11/2025 5,31 9762/2025 Lançada
TOTAL   5,31