Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8151 |
Data de lançamento: |
01/10/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FORM PERS SELO CRONOTACOGRAFO |
306,00 |
306,00 |
1.00 |
BOBINA FITA DIAGRAMA TACOGRAFO BVDR 12/24
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DA VAN JCS6G28 |
48,00 |
48,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/10/2025 |
FORM PERS SELO CRONOTACOGRAFO BOBINA FITA DIAGRAMA TACOGRAFO BVDR 12/24
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DA VAN JCS6G28 |
354,00 |
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07/10/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/005294;
REF. EMPENHO 8151/2025
26030 - Auto Pecas Eletricas Selbachense Ltda |
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354,00 |
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TOTAL |
354,00 |
354,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
354,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.