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Última atualização realizada em 07/10/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PECAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8162 Data de lançamento: 01/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.50 CANO DESCARGA RETO 3 POL.X 2000 MM 226,99 113,50
6.00 JUNTA COLETOR ESCAPE - JUNTA COLETOR ESCAPE 21,86 131,13
12.00 PARAFUSO FLANGE 10,00X65,00 MM AÇO Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 158 11,12 133,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2025 CANO DESCARGA RETO 3 POL.X 2000 MM JUNTA COLETOR ESCAPE - JUNTA COLETOR ESCAPE PARAFUSO FLANGE 10,00X65,00 MM AÇO Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 158 378,01
TOTAL 378,01 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 378,01
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.