FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM folha férias rescisão e comp 10.2025
0,00
1.017,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM folha férias rescisão e comp 10.2025
1.017,76
06/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO 06 DE OUTUBRO 2025
1.017,76
06/10/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS (13º SLR RESCISÃO), Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORÁRIOS - FEDERAL
112,29
TOTAL
1.017,76
1.017,76
112,29
SALDO A PAGAR
905,47
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.