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Última atualização realizada em 11/11/2025 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FV TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8250 Data de lançamento: 06/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Superior
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1472.00 SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ALUNOS QUE CURSAM ENSINO MÉDIO INTEGRADO NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL (IFRS) – CAMPUS IBIRUBÁ/RS. Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ESTUDANTES NO IFIRS. 7,48 11.010,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2025 SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ALUNOS QUE CURSAM ENSINO MÉDIO INTEGRADO NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL (IFRS) – CAMPUS IBIRUBÁ/RS. Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ESTUDANTES NO IFIRS. 11.010,56
13/10/2025 Conforme DANFE Nº 1/216; REF. EMPENHO 8250/2025 21890 - Fv Turismo Ltda 11.010,56
15/10/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8250/2025 Fv Turismo Ltda - 21890 10.746,31
15/10/2025 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8250/2025 264,25
TOTAL 11.010,56 11.010,56 11.010,56
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 15/10/2025 264,25 9030/2025 Lançada
TOTAL   264,25