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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8278 Data de lançamento: 06/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 16 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
94.20 Gasolina Comum Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT 6,46 608,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2025 Gasolina Comum Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT 608,53
16/10/2025 Conforme DANFE Nº 001/008252; REF. EMPENHO 8278/2025 22963 - INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 608,53
20/10/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8278/2025 INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 607,07
20/10/2025 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8278/2025 1,46
TOTAL 608,53 608,53 608,53
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 20/10/2025 1,46 9201/2025 Lançada
TOTAL   1,46