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Última atualização realizada em 14/11/2025 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8320 Data de lançamento: 07/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 0LEO 2 TEMPO Finalidade: MANUTENÇÃO SOPRADOR PRAÇA MUNICIPAL 03 DE MAIO 15,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2025 0LEO 2 TEMPO Finalidade: MANUTENÇÃO SOPRADOR PRAÇA MUNICIPAL 03 DE MAIO 30,00
16/10/2025 Conforme DANFE Nº 001/008261; REF. EMPENHO 8320/2025 22963 - INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 30,00
20/10/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8320/2025 INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 29,93
20/10/2025 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8320/2025 0,07
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 20/10/2025 0,07 9202/2025 Lançada
TOTAL   0,07