| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO MAFFI |
| Número do empenho: | 8322 | Data de lançamento: | 07/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO | ||||
| Unidade: | AGROPECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PORTA ESCOVAS | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | INDUZIDO | 400,00 | 400,00 |
| 1.00 | CHAVE SETA Finalidade: MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA CAMINHÃO 148, E UNO 164. | 690,00 | 690,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | PORTA ESCOVAS INDUZIDO CHAVE SETA Finalidade: MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA CAMINHÃO 148, E UNO 164. | 1.210,00 | ||
| 23/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/517; REF. EMPENHO 8322/2025 994 - Carlos Alberto Maffi | 1.210,00 | ||
| 24/10/2025 | Pagamento de Empenho 8322/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.210,00 | ||
| TOTAL | 1.210,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||