Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8349 |
Data de lançamento: |
08/10/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
BOMBA P/PULV |
989,90 |
989,90 |
8.00 |
ARRUELA LISA 5/16 |
1,30 |
10,40 |
1.00 |
BASE BOMBA P/PULV |
170,00 |
170,00 |
4.00 |
PARAFUSO SEXT. 8X30MA 8.8 |
1,30 |
5,20 |
4.00 |
PORCA PRESSÃO 8MM
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAVADOR |
0,40 |
1,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/10/2025 |
BOMBA P/PULV ARRUELA LISA 5/16 BASE BOMBA P/PULV PARAFUSO SEXT. 8X30MA 8.8 PORCA PRESSÃO 8MM
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAVADOR |
1.177,10 |
|
|
TOTAL |
1.177,10 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.177,10 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.