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Última atualização realizada em 11/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8349 Data de lançamento: 08/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BOMBA P/PULV 989,90 989,90
8.00 ARRUELA LISA 5/16 1,30 10,40
1.00 BASE BOMBA P/PULV 170,00 170,00
4.00 PARAFUSO SEXT. 8X30MA 8.8 1,30 5,20
4.00 PORCA PRESSÃO 8MM Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAVADOR 0,40 1,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/10/2025 BOMBA P/PULV ARRUELA LISA 5/16 BASE BOMBA P/PULV PARAFUSO SEXT. 8X30MA 8.8 PORCA PRESSÃO 8MM Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAVADOR 1.177,10
TOTAL 1.177,10 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.177,10
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.