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Última atualização realizada em 15/11/2025 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8379 Data de lançamento: 10/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
16.00 LUVA MULTITATO 6,95 111,20
2.00 Luva vaqueta 31,90 63,80
1.00 Luva vaqueta protecao 31,95 31,95
1.00 Luva vaqueta petroleira 35,95 35,95
2.00 OCULOS DE SEG. INCOLOR 12,40 24,80
1.00 OCULOS DE SEG. CINZA 11,40 11,40
2.00 REPELENTE Finalidade: EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DE USO DOS FUNCIONARIOS 31,25 62,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2025 LUVA MULTITATO Luva vaqueta Luva vaqueta protecao Luva vaqueta petroleira OCULOS DE SEG. INCOLOR OCULOS DE SEG. CINZA REPELENTE Finalidade: EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DE USO DOS FUNCIONARIOS 341,60
29/10/2025 Conforme DANFE Nº 001/001155; REF. EMPENHO 8379/2025 1325 - Comercial de Ferragens Central Ltda 341,60
04/11/2025 Pagamento de Empenho 8379/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 341,60
TOTAL 341,60 341,60 341,60
SALDO A PAGAR 0,00