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Última atualização realizada em 14/11/2025 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8381 Data de lançamento: 10/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CÂMARA DE AR CARRINHO DE MÃO 26,95 26,95
1.00 PNEU CARRINHO DE MAO 3,25X8 Finalidade: MANUTENÇÃO CARRINHO DE MÃO 47,30 47,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2025 CÂMARA DE AR CARRINHO DE MÃO PNEU CARRINHO DE MAO 3,25X8 Finalidade: MANUTENÇÃO CARRINHO DE MÃO 74,25
29/10/2025 Conforme DANFE Nº 001/001157; REF. EMPENHO 8381/2025 1325 - Comercial de Ferragens Central Ltda 74,25
04/11/2025 Pagamento de Empenho 8381/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 74,25
TOTAL 74,25 74,25 74,25
SALDO A PAGAR 0,00