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Última atualização realizada em 14/11/2025 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8382 Data de lançamento: 10/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FERROLHO FIO CHATO 15,95 15,95
1.00 FERROLHO CH 15,20 15,20
30.00 PARAFUSO 12X7/8 0,85 25,50
30.00 PARAFUSO 5,5X1 1/2 0,75 22,50
20.00 PORCA SEXTAVADA 5MM 0,12 2,40
20.00 PORCA SEXTAVADA 6MM Finalidade: MANUTENÇÃO VOLVO 170 0,20 4,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2025 FERROLHO FIO CHATO FERROLHO CH PARAFUSO 12X7/8 PARAFUSO 5,5X1 1/2 PORCA SEXTAVADA 5MM PORCA SEXTAVADA 6MM Finalidade: MANUTENÇÃO VOLVO 170 85,55
29/10/2025 Conforme DANFE Nº 001/001158; REF. EMPENHO 8382/2025 1325 - Comercial de Ferragens Central Ltda 85,55
04/11/2025 Pagamento de Empenho 8382/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 85,55
TOTAL 85,55 85,55 85,55
SALDO A PAGAR 0,00