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Última atualização realizada em 14/11/2025 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8383 Data de lançamento: 10/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 Fio Cabo PP 2x1,5 6,25 37,50
1.00 Interruptor chave motor trif 66,80 66,80
3.00 ISOLADOR 14,40 43,20
3.00 PILHAS 1,85 5,55
1.00 PINO FLECHA 3X30A 27,60 27,60
1.00 PLUGUE MACHO 4,90 4,90
1.00 FITA DUPLA FACE 43,40 43,40
1.00 FITA CREPE 22,95 22,95
1.00 CONECTOR MACHO 7,20 7,20
1.00 ELETRODO 43,60 43,60
1.00 ENGATE RÁPIDO FEMEA 29,95 29,95
2.00 FITA ISOLANTE Finalidade: MANUTENÇÃO PARTE ELETRICA PARQUE DE MAQUINAS 17,80 35,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2025 Fio Cabo PP 2x1,5 Interruptor chave motor trif ISOLADOR PILHAS PINO FLECHA 3X30A PLUGUE MACHO FITA DUPLA FACE FITA CREPE CONECTOR MACHO ELETRODO ENGATE RÁPIDO FEMEA FITA ISOLANTE Finalidade: MANUTENÇÃO PARTE ELETRICA PARQUE DE MAQUINAS 368,25
29/10/2025 Conforme DANFE Nº 001/001159; REF. EMPENHO 8383/2025 1325 - Comercial de Ferragens Central Ltda 368,25
04/11/2025 Pagamento de Empenho 8383/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 368,25
TOTAL 368,25 368,25 368,25
SALDO A PAGAR 0,00