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Última atualização realizada em 11/11/2025 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8422 Data de lançamento: 14/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 16 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
517.55 Gasolina Comum Finalidade: VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, RV 2600 ATENÇÃO PRIMÁRIA 6,46 3.343,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/10/2025 Gasolina Comum Finalidade: VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, RV 2600 ATENÇÃO PRIMÁRIA 3.343,38
31/10/2025 Conforme DANFE Nº 001/008282; REF. EMPENHO 8422/2025 22963 - INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 2.827,54
31/10/2025 Empenho com valor a maior. -515,84
TOTAL 2.827,54 2.827,54 0,00
SALDO A PAGAR 2.827,54