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Última atualização realizada em 14/11/2025 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VINICIUS MOHR PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8428 Data de lançamento: 14/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 ROLETE DE ALGODAO 3,90 39,00
10.00 SUGADOR DESCARTAVEL 12,90 129,00
5.00 Fio Sutura - 15mm 157,00 785,00
1.00 BISTURI - cx 39,90 39,90
2.00 MICROAPLICADOR ULTRABRUSH FINO - kgbrush 22,50 45,00
2.00 ADESIVO AMBAR 4ML 75,50 151,00
5.00 ÁCIDO FOSFORICO,37% attaque gel 3x3g bulk-biodinamica 19,90 99,50
5.00 PONTA DIAMANTADA - BROCA Finalidade: Verba: Ateção Primária. RV: 2600. SAÚDE BUCAL. 18,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/10/2025 ROLETE DE ALGODAO SUGADOR DESCARTAVEL Fio Sutura - 15mm BISTURI - cx MICROAPLICADOR ULTRABRUSH FINO - kgbrush ADESIVO AMBAR 4ML ÁCIDO FOSFORICO,37% attaque gel 3x3g bulk-biodinamica PONTA DIAMANTADA - BROCA Finalidade: Verba: Ateção Primária. RV: 2600. SAÚDE BUCAL. 1.378,40
31/10/2025 Conforme DANFE Nº 1/21542; REF. EMPENHO 8428/2025 28278 - VINICIUS MOHR PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 1.378,40
06/11/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8428/2025 VINICIUS MOHR PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 28278 1.378,40
TOTAL 1.378,40 1.378,40 1.378,40
SALDO A PAGAR 0,00