| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DAVI COSTA MEDEIROS |
| Número do empenho: | 8435 | Data de lançamento: | 14/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CORRENTE TANDEM | 1.252,00 | 2.504,00 |
| 2.00 | EMENDA DE CORRENTE Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 42 | 110,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | CORRENTE TANDEM EMENDA DE CORRENTE Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 42 | 2.724,00 | ||
| 23/10/2025 | Conforme DANFE Nº 001/013486; REF. EMPENHO 8435/2025 23760 - Davi Costa Medeiros | 2.724,00 | ||
| 24/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8435/2025 SUL TRACTOR - PECAS E SERVICOS - 23760 | 2.724,00 | ||
| TOTAL | 2.724,00 | 2.724,00 | 2.724,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||