Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/02/2025 |
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE TERAPIAS HOLÍSTICAS ALTERNATIVAS, POR PROFISSIONAL HABILITADO, PARA COMPOR A EQUIPE DO NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB, COM ATUAÇÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES INDIVIDUAIS E EM GRUPOS, COM A POPULAÇÃO LOCAL, COMPREENDENDO AS SEGUINTES MODALIDADES: BARRA DE ACCES, MASSAGEM RELAXANTE/TERAPÊUTICA, MASSAGEM COM PEDRAS QUENTES, REIKI, CROMOTERAPIA, ARTETERAPIA, AROMATERAPIA, MASSAGEM AYURVÉDICA ABHYANGA, TSUKI TERAPIA DO PÉS E TOK SEM.
Finalidade: Manutenção das atividades da atenção Basica -NAAB |
28.579,30 |
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05/02/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
WILLIAN DE MEDEIROS DA SILVA |
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4.614,40 |
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10/02/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
WILLIAN DE MEDEIROS DA SILVA |
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4.763,20 |
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10/02/2025 |
Valor da RPA incorreto. |
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-4.614,40 |
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11/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 847/2025
Luciane Wilke da Rocha - 20415 |
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3.948,19 |
11/02/2025 |
Cfe. INSS - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 847/2025 |
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523,95 |
11/02/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 847/2025 |
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291,06 |
07/03/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
WILLIAN DE MEDEIROS DA SILVA |
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4.763,20 |
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10/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 847/2025
Luciane Wilke da Rocha - 20415 |
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3.948,19 |
10/03/2025 |
Cfe. INSS - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 847/2025 |
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523,95 |
10/03/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 847/2025 |
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291,06 |
03/04/2025 |
Conforme Recibo Nº 517; |
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4.763,20 |
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07/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 847/2025
Luciane Wilke da Rocha - 20415 |
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3.948,19 |
07/04/2025 |
Cfe. INSS - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 847/2025 |
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523,95 |
07/04/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 847/2025 |
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291,06 |
TOTAL |
28.579,30 |
14.289,60 |
14.289,60 |
SALDO A PAGAR |
14.289,70 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.