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Última atualização realizada em 14/11/2025 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8491 Data de lançamento: 15/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 LUBRIFICANTE 15W40 42,05 841,00
20.00 LUBRIFICANTE XCMG 80W90 42,15 843,00
20.00 LUBRIFICANTE XCMG TRANSMISSÃO 10W30 Finalidade: MANUTENÇÃO RETROESCAVADEIRA 8705 39,00 780,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2025 LUBRIFICANTE 15W40 LUBRIFICANTE XCMG 80W90 LUBRIFICANTE XCMG TRANSMISSÃO 10W30 Finalidade: MANUTENÇÃO RETROESCAVADEIRA 8705 2.464,00
23/10/2025 Conforme DANFE Nº 001/22611; REF. EMPENHO 8491/2025 28130 - GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI 2.464,00
24/10/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8491/2025 GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA - 28130 2.434,43
24/10/2025 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8491/2025 29,57
TOTAL 2.464,00 2.464,00 2.464,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 24/10/2025 29,57 9332/2025 Lançada
TOTAL   29,57