Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
85 |
Data de lançamento: |
21/01/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO - HOSPITALAR
Finalidade: atender a demanda de internações hospitalares via convênio do hospital com o municipio, RV LIVRE ASPS |
5.160,79 |
5.160,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/01/2025 |
SERVIÇO - HOSPITALAR
Finalidade: atender a demanda de internações hospitalares via convênio do hospital com o municipio, RV LIVRE ASPS |
5.160,79 |
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24/01/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
WILLIAN DE MEDEIROS DA SILVA |
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5.160,79 |
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12/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 85/2025
Associacao das Damas de Caridade - 1622 |
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5.160,79 |
TOTAL |
5.160,79 |
5.160,79 |
5.160,79 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.