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Última atualização realizada em 14/11/2025 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ARGEL SANTOS DE MOURA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8533 Data de lançamento: 17/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Educação Especial
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 KIT REFIL TINTA EPSON TO 544 Finalidade: AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA PARA A IMPRESSORA. 300,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2025 KIT REFIL TINTA EPSON TO 544 Finalidade: AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA PARA A IMPRESSORA. 300,00
22/10/2025 Conforme DANFE Nº 890/63245149; REF. EMPENHO 8533/2025 28690 - Argel Santos de Moura 300,00
23/10/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8533/2025 Argel Santos de Moura - 28690 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00