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Última atualização realizada em 14/11/2025 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8537 Data de lançamento: 20/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ANEL - VEDADOR CARTER 11,21 11,21
1.00 FILTRO - AR CONDICIONADO 68,00 68,00
1.00 JG PASTILHAS FREIO 1.318,74 1.318,74
2.00 LIMPA FREIO 87,61 175,22
1.00 KIT - LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO 155,40 155,40
1.00 FILTRO - AR 85,33 85,33
2.00 ADITIVO DE RADIADOR 39,90 79,80
1.00 PALHETA 420,38 420,38
1.00 DESCARBONIZANTE 96,60 96,60
1.00 FILTRO - DE OLEO 43,92 43,92
1.00 Limpador - DE CAIXA EVAPORADORA 268,00 268,00
1.00 KIT - DE LUBRIFICAÇÃO 89,63 89,63
1.00 ELIMINADOR DE RUIDOS Finalidade: MATERIAIS PARA REVISÃO DOS 70.000 KM DO CARRO DA FROTA, RV 2600 ATENÇÃO PRIMÁRIA 102,80 102,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/10/2025 ANEL - VEDADOR CARTER FILTRO - AR CONDICIONADO JG PASTILHAS FREIO LIMPA FREIO KIT - LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO FILTRO - AR ADITIVO DE RADIADOR PALHETA DESCARBONIZANTE FILTRO - DE OLEO Limpador - DE CAIXA EVAPORADORA KIT - DE LUBRIFICAÇÃO ELIMINADOR DE RUIDOS Finalidade: MATERIAIS PARA REVISÃO DOS 70.000 KM DO CARRO DA FROTA, RV 2600 ATENÇÃO PRIMÁRIA 2.915,03
29/10/2025 Conforme DANFE Nº 002/517248; REF. EMPENHO 8537/2025 27431 - SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA 2.915,03
11/11/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8537/2025 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - 27431 2.880,06
11/11/2025 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8537/2025 34,97
TOTAL 2.915,03 2.915,03 2.915,03
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 11/11/2025 34,97 9939/2025 Lançada
TOTAL   34,97