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Última atualização realizada em 14/11/2025 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8569 Data de lançamento: 20/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 ABRAÇADEIRA NYLON 2,5X100 BR 0,15 1,50
5.00 ABRACADEIRA NYLON 7,20X400 1,30 6,50
1.00 COLA ADESIVA P/ JUNTA 15,20 15,20
10.00 ARRUELA LISA 3/16 0,12 1,20
12.00 ARRUELA LISA 5/16 0,35 4,20
1.00 BROCA ACO 6 MM - BROCA ACO 6 MM 14,40 14,40
1.00 CHAVE FENDA 6,15 6,15
1.00 CADEADO 30 MM 27,30 27,30
10.00 ESCAPULA BICROM MAD 16/30 0,35 3,50
2.00 FECHADURA GAVETA 21,40 42,80
6.50 Fio Cabo PP 2x1,5 6,25 40,63
1.00 FITA CREPE 8,80 8,80
2.00 lixas 6,20 12,40
6.00 PARAFUSO SEXT. 5.8 5/16 0,95 5,70
1.00 PLUGUE FEMEA 11,70 11,70
1.00 PLUGUE MACHO 11,20 11,20
6.00 PORCA SEXTAVADA 5/16 NC 0,35 2,10
10.00 REBITES 0,19 1,90
6.00 TINTA SPRAY 27,60 165,60
2.00 TINTA SPRAY DPOURADO Finalidade: MATERIAIS PARA VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR 33,60 67,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/10/2025 ABRAÇADEIRA NYLON 2,5X100 BR ABRACADEIRA NYLON 7,20X400 COLA ADESIVA P/ JUNTA ARRUELA LISA 3/16 ARRUELA LISA 5/16 BROCA ACO 6 MM - BROCA ACO 6 MM CHAVE FENDA CADEADO 30 MM ESCAPULA BICROM MAD 16/30 FECHADURA GAVETA Fio Cabo PP 2x1,5 FITA CREPE lixas PARAFUSO SEXT. 5.8 5/16 PLUGUE FEMEA PLUGUE MACHO PORCA SEXTAVADA 5/16 NC REBITES TINTA SPRAY TINTA SPRAY DPOURADO Finalidade: MATERIAIS PARA VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR 449,98
28/10/2025 Conforme DANFE Nº 001/001165; REF. EMPENHO 8569/2025 1325 - Comercial de Ferragens Central Ltda 449,98
03/11/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8569/2025 Comercial de Ferragens Central Ltda - 1325 449,98
TOTAL 449,98 449,98 449,98
SALDO A PAGAR 0,00