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Última atualização realizada em 14/11/2025 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FREITAS E FEDER LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8577 Data de lançamento: 20/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.99.04.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Viagem Finalidade: TRANSPORTE PARA IDOSOS PARA ATIVIDADES DA PROTEÇÃO BASICA, DA ESQUINA GAUCHA, RINCAO DOS VALOS E FAZENDA COLORADOS- 600,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/10/2025 Viagem Finalidade: TRANSPORTE PARA IDOSOS PARA ATIVIDADES DA PROTEÇÃO BASICA, DA ESQUINA GAUCHA, RINCAO DOS VALOS E FAZENDA COLORADOS- 600,00
28/10/2025 Conforme Nota Fiscal Nº e/90; REF. EMPENHO 8577/2025 27240 - FREITAS E FEDER LTDA ME 600,00
04/11/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8577/2025 FREITAS E FEDER LTDA ME - 27240 600,00
TOTAL 600,00 600,00 600,00
SALDO A PAGAR 0,00