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Última atualização realizada em 11/11/2025 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8581 Data de lançamento: 20/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 16 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
88.00 Gasolina Comum Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT 6,46 568,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/10/2025 Gasolina Comum Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT 568,48
23/10/2025 Conforme DANFE Nº 001/008273; REF. EMPENHO 8581/2025 22963 - INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 568,48
24/10/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8581/2025 INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 567,12
24/10/2025 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8581/2025 1,36
TOTAL 568,48 568,48 568,48
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 24/10/2025 1,36 9340/2025 Lançada
TOTAL   1,36