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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8583 Data de lançamento: 20/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 16 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
437.70 Gasolina Comum Finalidade: VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, RV 2600 ATENÇÃO PRIMÁRIA 6,46 2.827,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/10/2025 Gasolina Comum Finalidade: VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, RV 2600 ATENÇÃO PRIMÁRIA 2.827,54
29/10/2025 Conforme DANFE Nº 001/008276; REF. EMPENHO 8583/2025 22963 - INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 2.827,54
14/11/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8583/2025 INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 2.820,75
14/11/2025 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8583/2025 6,79
TOTAL 2.827,54 2.827,54 2.827,54
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 14/11/2025 6,79 10016/2025 Lançada
TOTAL   6,79