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Última atualização realizada em 14/11/2025 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8599 Data de lançamento: 20/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1 BD DE ARLA 20LTS 130,00 130,00
1.00 FILTRO TMS5 Finalidade: MANUTENÇÃO PALIO 132 E MANUTENÇÃO CAÇAMBA 156 40,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/10/2025 1 BD DE ARLA 20LTS FILTRO TMS5 Finalidade: MANUTENÇÃO PALIO 132 E MANUTENÇÃO CAÇAMBA 156 170,00
23/10/2025 Conforme DANFE Nº 001/008275; REF. EMPENHO 8599/2025 22963 - INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 170,00
24/10/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8599/2025 INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 169,59
24/10/2025 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8599/2025 0,41
TOTAL 170,00 170,00 170,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 24/10/2025 0,41 9341/2025 Lançada
TOTAL   0,41