| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NESTOR PARIZOTTO |
| Número do empenho: | 8638 | Data de lançamento: | 22/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | VISTORIA- INSPEÇÃO DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR Finalidade: Vistória veiculos transcolar:IUP0815, JAF8A19, IVY9851. | 290,00 | 870,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | VISTORIA- INSPEÇÃO DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR Finalidade: Vistória veiculos transcolar:IUP0815, JAF8A19, IVY9851. | 870,00 | ||
| 28/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/252; REF. EMPENHO 8638/2025 29319 - NESTOR PARIZOTTO | 870,00 | ||
| 03/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8638/2025 NESTOR PARIZOTTO - 29319 | 870,00 | ||
| TOTAL | 870,00 | 870,00 | 870,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||