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Última atualização realizada em 14/11/2025 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: HELLANO KERN BELLE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8692 Data de lançamento: 24/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CINTA MAQUINA 60,00 60,00
1.00 LIMA 25,00 25,00
1.00 LIMA FINA 25,00 25,00
2.00 LAMINA TRATOR GRAMA 175,00 350,00
1.00 CARBURADOR ROÇADEIRA 180,00 180,00
1.00 CARRETEL 145,00 145,00
1.00 EMBREAGEM ROÇADEIRA 130,00 130,00
1.00 TAMBOR DA EMBREAGEM 160,00 160,00
1.00 ANEL PISTAO SOPRADOR 180,00 180,00
1.00 FILTRO GASOLINA Finalidade: MANUTENÇÃO ROÇADEIRAS, MANUTENÇÃO APARADORES DE GRAMA, MANUTENÇÃO TRATOR GRAMA E MANUTENÇÃO SOPRADOR 25,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2025 CINTA MAQUINA LIMA LIMA FINA LAMINA TRATOR GRAMA CARBURADOR ROÇADEIRA CARRETEL EMBREAGEM ROÇADEIRA TAMBOR DA EMBREAGEM ANEL PISTAO SOPRADOR FILTRO GASOLINA Finalidade: MANUTENÇÃO ROÇADEIRAS, MANUTENÇÃO APARADORES DE GRAMA, MANUTENÇÃO TRATOR GRAMA E MANUTENÇÃO SOPRADOR 1.280,00
31/10/2025 Conforme DANFE Nº 001/181; REF. EMPENHO 8692/2025 29439 - Hellano Kern Belle Ltda 1.280,00
06/11/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8692/2025 Hellano Kern Belle Ltda - 29439 1.280,00
TOTAL 1.280,00 1.280,00 1.280,00
SALDO A PAGAR 0,00