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Última atualização realizada em 14/11/2025 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8724 Data de lançamento: 29/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO - AR CONDICIONADO 68,00 68,00
1.00 KIT - LUBRIFICAÇÃO 89,63 89,63
2.00 PORCA 25,04 50,08
1.00 CONDICIONADOR - DE METAIS 148,00 148,00
1.00 ANEL - VEDADOR DO CARTER 11,21 11,21
1.00 CAPA SILICONE 98,82 98,82
1.00 KIT - FAROL DE NEBLINA 1.834,41 1.834,41
1.00 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO 1.318,74 1.318,74
1.00 palheta limpador de prabrisa 420,38 420,38
1.00 LIMPA FREIO 87,61 87,61
1.00 FILTRO - DE AR 85,33 85,33
1.00 FILTRO - DE OLEO 43,92 43,92
1.00 KIT - LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO Finalidade: MATERIAIS PARA REVISÃO DO CARRO DA FROTA, SPIN 8362, RV 2600 ATENÇÃO PRIMÁRIA 155,40 155,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2025 FILTRO - AR CONDICIONADO KIT - LUBRIFICAÇÃO PORCA CONDICIONADOR - DE METAIS ANEL - VEDADOR DO CARTER CAPA SILICONE KIT - FAROL DE NEBLINA JOGO DE PASTILHAS DE FREIO palheta limpador de prabrisa LIMPA FREIO FILTRO - DE AR FILTRO - DE OLEO KIT - LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO Finalidade: MATERIAIS PARA REVISÃO DO CARRO DA FROTA, SPIN 8362, RV 2600 ATENÇÃO PRIMÁRIA 4.411,53
31/10/2025 Conforme DANFE Nº 002/518165; 002/518153; REF. EMPENHO 8724/2025 27431 - SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA 4.411,53
11/11/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8724/2025 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - 27431 4.358,60
11/11/2025 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8724/2025 52,93
TOTAL 4.411,53 4.411,53 4.411,53
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 11/11/2025 52,93 9942/2025 Lançada
TOTAL   52,93