| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8853 | Data de lançamento: | 29/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO Folha PM FOLHA 10.2025 | 0,00 | 3.361,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO Folha PM FOLHA 10.2025 | 3.361,81 | ||
| 29/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO 29 DE OUTUBRO 2025 | 3.361,81 | ||
| 30/10/2025 | Pagamento de Empenho 8853/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.361,81 | ||
| TOTAL | 3.361,81 | 3.361,81 | 3.361,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||