Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COM DE FRALDAS BABY LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
904 |
Data de lançamento: |
06/02/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
FRALDA NATURAL BABY PREMIUN SXG C/ 18 UN
Finalidade: ATENDER A NECESSIDADE DE PACIENTES COM CONDIÇÕES CLINICAS ESPECIAIS. RV LIVRE |
89,90 |
1.798,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/02/2025 |
FRALDA NATURAL BABY PREMIUN SXG C/ 18 UN
Finalidade: ATENDER A NECESSIDADE DE PACIENTES COM CONDIÇÕES CLINICAS ESPECIAIS. RV LIVRE |
1.798,00 |
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12/02/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
WILLIAN DE MEDEIROS DA SILVA |
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1.798,00 |
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13/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 904/2025
Com de Fraldas Baby Ltda - 24130 |
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1.798,00 |
TOTAL |
1.798,00 |
1.798,00 |
1.798,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.