O Município de Fortaleza dos Valos - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 14/11/2025 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 9190 Data de lançamento: 05/11/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DE REDES DE ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 BUCHA RED SD 32X25 POL 1,57 15,72
10.00 BUCHA RED SD 40X32 POL 2,78 27,77
10.00 BUCHA RED SD 50X40 POL 5,93 59,28
5.00 JOELHO SD 25MM 2,06 10,28
5.00 JOELHO SD 32MM 4,68 23,40
5.00 JOELHO SD 40MM 10,63 53,17
2.00 COLA CANO 13,43 26,86
10.00 LUVA SD 25M 1,32 13,23
10.00 LUVA SD 32MM 3,45 34,54
10.00 LUVA SD 40MM Finalidade: MANUTENÇÃO REDE DE AGUA NA LOCALIDADE DO PORTÃO 6,83 68,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2025 BUCHA RED SD 32X25 POL BUCHA RED SD 40X32 POL BUCHA RED SD 50X40 POL JOELHO SD 25MM JOELHO SD 32MM JOELHO SD 40MM COLA CANO LIXA 220 LUVA SD 25M LUVA SD 32MM LUVA SD 40MM Finalidade: MANUTENÇÃO REDE DE AGUA NA LOCALIDADE DO PORTÃO 333,40
11/11/2025 Conforme DANFE Nº 001/014575; REF. EMPENHO 9190/2025 10006 - LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L 333,40
TOTAL 333,40 333,40 0,00
SALDO A PAGAR 333,40