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Última atualização realizada em 12/11/2025 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MORESCO & ANTUNES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9201 Data de lançamento: 05/11/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 19 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 CANETA ESFEROGRAFICA 1.0 MM AZUL 0,44 88,00
200.00 CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA 0,44 88,00
50.00 FITA ADESIVA 19MMX50MM 1,20 60,00
20.00 GRAMPO GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX. 5000UN 2,50 50,00
50.00 CANETA MARCA TEXTO 0,59 29,50
200.00 CAIXA P/ARQUIVO MORTO-PAPELÃO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. 2,32 464,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2025 CANETA ESFEROGRAFICA 1.0 MM AZUL CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA FITA ADESIVA 19MMX50MM GRAMPO GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX. 5000UN CANETA MARCA TEXTO CAIXA P/ARQUIVO MORTO-PAPELÃO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. 779,50
TOTAL 779,50 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 779,50