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Última atualização realizada em 14/11/2025 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOAO OLIVIO LUTZ SCHAEDLER

Dados do Empenho
Número do empenho: 9210 Data de lançamento: 05/11/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 FAROLETE 75,00 150,00
30.00 FUSÍVEL - FUSÍVEL 3,00 90,00
1.00 ESTATOR DO ALTERNADOR 180,00 180,00
4.00 LÂMPADA 1141 - LÂMPADA 1141 10,00 40,00
1.00 LENTE SINALEIRA 40,00 40,00
1.00 ROLAMENTO 100,00 100,00
1.00 LÂMPADA 5,00 5,00
1.00 LÂMPADA 67 8,00 8,00
1.00 LAMPADA H4 Finalidade: MANUTENÇÃO TRITON 143, MANUTENÇÃO RETROESCAVADEIRA 155, MANUTENÇÃO PATROLA 116 E MANUTENÇÃO CAÇAMBA 18 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2025 FAROLETE FUSÍVEL - FUSÍVEL ESTATOR DO ALTERNADOR LÂMPADA 1141 - LÂMPADA 1141 LENTE SINALEIRA ROLAMENTO LÂMPADA LÂMPADA 67 LAMPADA H4 Finalidade: MANUTENÇÃO TRITON 143, MANUTENÇÃO RETROESCAVADEIRA 155, MANUTENÇÃO PATROLA 116 E MANUTENÇÃO CAÇAMBA 18 663,00
TOTAL 663,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 663,00