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Última atualização realizada em 11/11/2025 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 9220 Data de lançamento: 05/11/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DE REDES DE ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 11 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
134.00 TUBO PVC ,SOLDAVEL ,DN 25MM,AGUA FRIA 3,46 463,64
150.00 TUBO PVC, SOLDAVEL ,DN 32MM,AGUA FRIA Finalidade: MANUTENÇÃO REDE DE ÁGUA SEDE VITÓRIA 6,69 1.003,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2025 TUBO PVC ,SOLDAVEL ,DN 25MM,AGUA FRIA TUBO PVC, SOLDAVEL ,DN 32MM,AGUA FRIA Finalidade: MANUTENÇÃO REDE DE ÁGUA SEDE VITÓRIA 1.467,14
TOTAL 1.467,14 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.467,14