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Última atualização realizada em 13/11/2025 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 9234 Data de lançamento: 05/11/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 BUCHA PLASTICA MULTIUSO S 10 0,27 1,08
1.00 CANALETA SISTEMA X 31,34 31,34
10.00 CONECTOR - CONECTOR 3,66 36,63
10.00 CONECTOR 3 DERV 5,48 54,80
4.00 PARAFUSO 5/16X60 2,01 8,04
4.00 BUCHA PLASTICA MULTIUSO S 6 0,42 1,68
1.00 CAIXETA 2,97 2,96
1.00 PINO MACHO 2 P 10 A 6,59 6,59
1.00 PONTEIRA/PARAFUSADEIRA Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS- FEAS 3,06 3,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2025 ARRUELA LISA 5/16 BUCHA PLASTICA MULTIUSO S 10 CANALETA SISTEMA X CONECTOR - CONECTOR CONECTOR 3 DERV PARAFUSO 5/16X60 BUCHA PLASTICA MULTIUSO S 6 CAIXETA PINO MACHO 2 P 10 A parafuso Philips 3,5X40 PONTEIRA/PARAFUSADEIRA Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS- FEAS 147,77
07/11/2025 Conforme DANFE Nº 001/014559; REF. EMPENHO 9234/2025 10006 - LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L 147,77
TOTAL 147,77 147,77 0,00
SALDO A PAGAR 147,77