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Última atualização realizada em 13/11/2025 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DR PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9357 Data de lançamento: 10/11/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 VULCANIZAÇÃO 1400X24 500,00 1.000,00
8.00 CONSERTO INTERNO VD 07 PNEUS 1400X24 100,00 800,00
2.00 CONSERTO INTERNO VD 06 PNEU 1400X24 80,00 160,00
1.00 CONSERTO INTERNO VD 05 PNEU 1400X24 60,00 60,00
1.00 VULCANIZAÇÃO DE PNEU 12.5/80-18 250,00 250,00
3.00 CONSERTO INTERNO VD 05 PNEU 12.5/80-18 Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT 60,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/11/2025 VULCANIZAÇÃO 1400X24 CONSERTO INTERNO VD 07 PNEUS 1400X24 CONSERTO INTERNO VD 06 PNEU 1400X24 CONSERTO INTERNO VD 05 PNEU 1400X24 VULCANIZAÇÃO DE PNEU 12.5/80-18 CONSERTO INTERNO VD 05 PNEU 12.5/80-18 Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT 2.450,00
TOTAL 2.450,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.450,00