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Última atualização realizada em 13/11/2025 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9378 Data de lançamento: 11/11/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CHAVETA 2,70 5,40
2.00 ANEL ELÁSTICO 1,30 2,60
2.00 ADESIVO JUNTA 12,75 25,50
1.00 RETENTOR 01556BR 4,50 4,50
2.00 RETENTOR 00266 3,50 7,00
1.00 CHAVETA DO S/FIM PLATAFORMA 12,40 12,40
3.00 ADESIVO ULTRA GREY 43,50 130,50
1.00 CILINDRO MESTRE 466,10 466,10
1.00 PINO ELÁSTICO Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 06 2,20 2,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/11/2025 CHAVETA ANEL ELÁSTICO ADESIVO JUNTA RETENTOR 01556BR RETENTOR 00266 CHAVETA DO S/FIM PLATAFORMA ADESIVO ULTRA GREY CILINDRO MESTRE PINO ELÁSTICO Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 06 656,20
TOTAL 656,20 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 656,20