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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9495 Data de lançamento: 17/11/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 16 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
70.00 Gasolina Comum Finalidade: GASOLINA PARA O JEEP 7586 E PARA O MOBI 8335 PARA AS ATIVIDADES DO CRAS- PROCAD 6,39 447,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/11/2025 Gasolina Comum Finalidade: GASOLINA PARA O JEEP 7586 E PARA O MOBI 8335 PARA AS ATIVIDADES DO CRAS- PROCAD 447,30
25/11/2025 Conforme DANFE Nº 001/008323; REF. EMPENHO 9495/2025 22963 - INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 447,30
26/11/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9495/2025 INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 446,23
26/11/2025 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 9495/2025 1,07
TOTAL 447,30 447,30 447,30
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 26/11/2025 1,07 10287/2025 Lançada
TOTAL   1,07