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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 9583 Data de lançamento: 24/11/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lixa. LIXA 100 - LIXA 100 1,00 1,00
10.00 MANTA ASFALTICA 2,52 25,20
2.00 SELANTE SELANTE PU UNIPEGA 360GR CINZA - SELANTE PU UNIPEGA 360GR CINZA 15,02 30,04
1.00 PREGO TELHEIRO Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE TELHADO DA UBS, RV 2600 REDUZIDO 7497 21,40 21,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/11/2025 Lixa. LIXA 100 - LIXA 100 MANTA ASFALTICA SELANTE SELANTE PU UNIPEGA 360GR CINZA - SELANTE PU UNIPEGA 360GR CINZA PREGO TELHEIRO Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE TELHADO DA UBS, RV 2600 REDUZIDO 7497 77,64
TOTAL 77,64 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 77,64