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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 9875 Data de lançamento: 27/11/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ALCA DE ACO 10 MM 3,64 3,64
2.00 BASE PARA RELE 16,77 33,54
16.00 CABO MULTIFLEX 2X10 4,03 64,53
5.00 CAIXETA 2,10 10,50
10.00 CONECTOR PERFURANTE 12,40 123,95
2.00 FITA ISOLANTE 6,78 13,56
4.00 RELÉ FOTO CELULA 63,90 255,60
30.00 MANGA CORRUGADA1/2 2,02 60,53
1.00 ALCA P/CABO DE ACO 10 MM 2,65 2,65
20.00 ABRAÇADEIRA DE NYLON 0,19 3,73
1.00 LUMINÁRIA PÚBLICA Finalidade: MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA 206,37 206,37

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2025 ALCA DE ACO 10 MM BASE PARA RELE CABO MULTIFLEX 2X10 CAIXETA CONECTOR PERFURANTE FITA ISOLANTE RELÉ FOTO CELULA MANGA CORRUGADA1/2 ALCA P/CABO DE ACO 10 MM ABRAÇADEIRA DE NYLON LUMINÁRIA PÚBLICA Finalidade: MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA 778,60
03/12/2025 Conforme DANFE Nº 001/014622; REF. EMPENHO 9875/2025 10006 - LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L 778,60
TOTAL 778,60 778,60 0,00
SALDO A PAGAR 778,60