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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 9880 Data de lançamento: 27/11/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 COLA CANO 12,85 25,70
10.00 ARRUELA LISA 3/4 0,13 1,30
10.00 ARRUELA LISA 5/32 0,25 2,50
1.00 FECHADURA 63,98 63,98
10.01 parafuso Philips 0,19 1,88
10.00 PARAFUSO SEXT. 1/4X5 1,43 14,30
10.00 REBITE Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE MAQUINAS 0,12 1,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2025 COLA CANO ARRUELA LISA 3/4 ARRUELA LISA 5/32 FECHADURA parafuso Philips PARAFUSO SEXT. 1/4X5 REBITE Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE MAQUINAS 110,86
03/12/2025 Conforme DANFE Nº 001/014623; REF. EMPENHO 9880/2025 10006 - LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L 110,86
TOTAL 110,86 110,86 0,00
SALDO A PAGAR 110,86