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Última atualização realizada em 23/02/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: IRMAOS MAIER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1011 Data de lançamento: 10/02/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: CONSELHO TUTELAR
Função: Direitos da Cidadania
Subfunção: Custódia e Reintegração Social
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AMORTECEDOR TRASEIRO 321,00 642,00
1.00 TRIZETA 215,00 215,00
1.00 AMORTECEDOR TRASEIRO KIT 130,00 130,00
1.00 MASSA DE POLIR 75,00 75,00
1.00 ESTOPA 24,00 24,00
1.00 Cera grampix Finalidade: PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO CARRO SIENA DO CONSELHO TUTELAR 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2026 AMORTECEDOR TRASEIRO TRIZETA AMORTECEDOR TRASEIRO KIT MASSA DE POLIR ESTOPA Cera grampix Finalidade: PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO CARRO SIENA DO CONSELHO TUTELAR 1.136,00
12/02/2026 Conforme DANFE Nº 890/65058509; REF. EMPENHO 1011/2026 23724 - Irmaos Maier Ltda 1.136,00
19/02/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1011/2026 Irmaos Maier Ltda - 23724 1.136,00
TOTAL 1.136,00 1.136,00 1.136,00
SALDO A PAGAR 0,00