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Última atualização realizada em 23/02/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 1077 Data de lançamento: 11/02/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA TURISMO, ESPORTE E CULTURA
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: EXECUÇÃO DE EVENTOS E PROJETOS CULTURAIS
Conta de Despesa: 4490.51.99.05.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
11.00 CONECTOR PERFURANTE CDP 070 15,27 167,94
6.00 LAMPADA LED 40W 6500K 17,00 102,00
22.00 CONECTOR EMENDA 2 DERIV 6MM WAGO 6,72 147,80
10.00 CONECTOR EMENDA 2 DERIV 4MM WAGO Finalidade: Aquisição de materiais para manutenção e reparo do Parque Municipal de Rodeios, para o Rodeio do CTG Estância do Umbu. 3,65 36,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/02/2026 CONECTOR PERFURANTE CDP 070 LAMPADA LED 40W 6500K CONECTOR EMENDA 2 DERIV 6MM WAGO CONECTOR EMENDA 2 DERIV 4MM WAGO Finalidade: Aquisição de materiais para manutenção e reparo do Parque Municipal de Rodeios, para o Rodeio do CTG Estância do Umbu. 454,20
TOTAL 454,20 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 454,20