O Município de Fortaleza dos Valos - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 23/02/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ANDERSON WEBER ELICKER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1127 Data de lançamento: 13/02/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA TURISMO, ESPORTE E CULTURA
Unidade: ADMINISTRATIVO
Função: Trabalho
Subfunção: Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Projeto / Atividade: FESTIVIDADES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS PARA SERVIDORES
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
24.00 Refrigerante - Refrigerante de 2L 11,00 264,00
60.00 ÁGUA MINERAL S/G 500ML 2,08 125,00
24.00 ÁGUA MINERAL C/G 500ML 2,08 50,00
1.00 gelo Finalidade: Aquisição de genêros alimentícios para os funcionários que realizaram reparos e manutenções e trabalharam no Rodeio do CTG Estância do Umbu. 10,00 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/02/2026 Refrigerante - Refrigerante de 2L ÁGUA MINERAL S/G 500ML ÁGUA MINERAL C/G 500ML gelo Finalidade: Aquisição de genêros alimentícios para os funcionários que realizaram reparos e manutenções e trabalharam no Rodeio do CTG Estância do Umbu. 449,00
TOTAL 449,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 449,00