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Última atualização realizada em 19/03/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ANA PAULA MOHR TECHIO CASTRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1135 Data de lançamento: 13/02/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: ADMINISTRATIVO E SUPORTE GERAL
Função: Trabalho
Subfunção: Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Projeto / Atividade: FESTIVIDADES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS PARA SERVIDORES
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.39 FRANGO COXA E SOBRECOXA 10,90 91,45
2.00 LINGUIÇA TOSCANA 29,90 59,80
5.89 CARNE 52,50 309,33
5.84 COSTELA MINGA KG 27,90 162,94
3.17 LINGUIÇA Finalidade: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS QUE ESTAVAM TRABALGANDO NA MANUTENÇÃO DA PONTE PORTÃO 29,90 94,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/02/2026 FRANGO COXA E SOBRECOXA LINGUIÇA TOSCANA CARNE COSTELA MINGA KG LINGUIÇA Finalidade: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS QUE ESTAVAM TRABALGANDO NA MANUTENÇÃO DA PONTE PORTÃO 718,42
23/02/2026 Conforme DANFE Nº 890/65128747; REF. EMPENHO 1135/2026 26324 - Ana Paula Mohr Techio Castro 718,42
05/03/2026 Pagamento de Empenho 1135/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 718,42
TOTAL 718,42 718,42 718,42
SALDO A PAGAR 0,00