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Última atualização realizada em 19/03/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1202 Data de lançamento: 23/02/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: GESTÃO E ADMINISTRATIVO SEC. DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PGTO REF: Folha PM férias 23.02.2026 1.841,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2026 FOLHA DE PGTO REF: Folha PM férias 23.02.2026 1.841,82
23/02/2026 Férias e Rescisão 23/02 1.841,82
23/02/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: SAÚDE-ADM E GESTÃO, Centro de Custo: SAÚDE-ASPS 55,25
23/02/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: SAÚDE-ADM E GESTÃO, Centro de Custo: SAÚDE-ASPS 82,88
26/02/2026 Pagamento de Empenho 1202/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.703,69
TOTAL 1.841,82 1.841,82 1.841,82
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE 23/02/2026 55,25 Lançada
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE 23/02/2026 82,88 Lançada
TOTAL   138,13