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Última atualização realizada em 19/03/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 134 Data de lançamento: 21/01/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO DA DEFESA CIVIL - FUMDEC
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: EMERGÊNCIA/CALAMIDADE PÚBLICA - ATENDIMENTO A POPÚLAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 2701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 39 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 RESERVATÓTIO DE ÁGUA 10.000 LITROS EM FIBRA,com tampa de visita que permita entrada para limpeza periódica,que atenda as especificações da ABNT/NBR 12.217 5.862,18 52.759,62
9.00 SERVIÇO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO D ÁGUA NA TORRE,COM CAMINHÃO MUNCK Finalidade: Empenho do contrato nº 95/2025 para Aquisição e Instalação de 9 (nove) reservatórios de água de 10.000 Litros, para manutenção e renovação das redes de água no interior do município de Fortaleza dos Valos/RS. 1.000,00 9.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2026 RESERVATÓTIO DE ÁGUA 10.000 LITROS EM FIBRA,com tampa de visita que permita entrada para limpeza periódica,que atenda as especificações da ABNT/NBR 12.217 SERVIÇO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO D ÁGUA NA TORRE,COM CAMINHÃO MUNCK Finalidade: Empenho do contrato nº 95/2025 para Aquisição e Instalação de 9 (nove) reservatórios de água de 10.000 Litros, para manutenção e renovação das redes de água no interior do município de Fortaleza dos Valos/RS. 61.759,62
03/03/2026 Conforme DANFE Nº 001/015128; 700/1; REF. EMPENHO 134/2026 10006 - LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L 13.724,36
06/03/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 134/2026 LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 13.724,36
TOTAL 61.759,62 13.724,36 13.724,36
SALDO A PAGAR 48.035,26